A.系统后台提取
B.手工统计
C.系统后台提取与手工统计相结合
D.以上都不对
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A.内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据
B.自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法
C.定性分析主要基于有经验的业务专家对内部操作风险损失数据进行分析
D.以上说法都不正确
A.4
B.5
C.6
D.7
A.损失程度
B.财物损失
C.非财务损失
D.影响程度
A.风险控制识别
B.风险控制评估
C.风险控制措施
D.风险预警
A.业务部门
B.合规管理部门
C.审计部门
D.内控部门
A.资金业务
B.授信业务
C.会计业务
D.存款业务
A.业务部门
B.合规管理部门
C.审计部门
D.内控部门
A.每月一次
B.每季一次
C.半年一次
D.每年一次
A.2016年
B.2014年
C.2009年
D.2007年
A.警告
B.诫勉谈话
C.通报批评
D.经济处罚
最新试题
内部控制主要是确保内部控制体系的建立及有效实施,不必确保兴业银行资产的安全。
下述关于内控缺陷的描述正确的是()
兴业银行对关联方的授信余额实行比例控制,以下哪些控制比例是正确的()
内控评估的主要方法有()。
下列属于内部控制的基本原则的是()
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境()监督评价与纠正。
控制测试是指评价人员通过选取一定数量的样本,对存在的关键控制进行测试,验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行,以判断被评价机构控制运行的有效性。
内部控制应当贯穿()全过程,覆盖兴业银行及其所属单位的各种业务和事项。
下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害()