A.高级管理和/或审计委员会.
B.被审计单位的经理.
C.IS审计主管.
D.法律部门
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A.减轻风险的控制到位
B.确定了脆弱性和威胁
C.审计风险的考虑.
D.Gap差距分析是合适的.
A.拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责
B.告诉管理层将来他的审计工作无法进行
C.执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎
D.在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
A.评级物理访问控制测试的结果
B.确定对于数据中心站点的风险/威胁
C.审查业务持续程序
D.测试对于可疑站点的物理访问的证据
A.定义数据层次
B.突出高级别数据定义.
C.用图表化方式描述数据路径和存储
D.描绘一步一步数据产生的详细资料
A.日程安排可以提前完成.
B.预算更符合IS审计人员的需要
C.人员可以使用不同的技术
D.资源分配给高风险领域
A.审计覆盖重大事项的合理保证
B.明确保证重大事项在审计工作中被覆盖
C.审计覆盖所有事项的合理保证
D.充分保证所有事项在审计工作中被覆盖
A.一线管理人员承担部分监督管理责任
B.安排人员负责建设build管理,而不是监督、控制
C.实施严格的控制策略,和规则驱动的控制
D.监督实施和并对控制职责进行监督monitoring
A.收到的来自第三方的核实帐户余额确认信
B.一线经理确保应用程序如设计的方式工作
C.从internet来源得到的数据趋势(TrenddatA.
D.由一线经理提供报告,IS审计师开发的比率分析
A.测试数据以确认输入数据
B.测试数据以确定系统排序能力
C.用通用审计软件确定地址字段的重复情况
D.用通用审计软件确定帐户字段的重复情况
A.一种产品的可能性和影响的重要性,如果威胁暴露了弱点
B.影响的重要性应该是威胁来源暴露了弱点
C.威胁来源暴露弱点的可能性
D.风险评估小组的整体判断
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哪一项提供IT在一家企业内的作用的最全面描述()
财务人员已经禁用了对交易的审计日志,因此信息系统审计师建议财务人员不再有更改审计日志设置的权限。在跟踪审计期间最重要的是验证()
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