A.固有风险
B.检查分析
C.控制风险
D.业务风险
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A.审计计划.
B.控制
C.弱点.Vulnerabilities
D.负债liabilities
A.使用真实的或虚拟的主文件,IS审计师不需要审查交易的来源。
B.定期检验过程并不需要单独分离测试过程
C.证实应用程序并可测试正在进行的操作
D.它无需准备测试数据.
A.维护保管的一系列电子证据
B.节约时间
C.效率和效益
D.寻求侵犯知识产权证据的能力
A.应用程序对于业务流程的的效率
B.发现的隐患exposures的影响
C.应用程序服务的业务
D.应用程序的优化.
A.多重循环备份档案可供利用
B.访问控制可以确定电子邮件行为的责任
C.对于通过电子邮件交流的信息尽心过数据分类管理
D.企业中,用于确保证据可得的清晰的使用电子邮件的政策
A.确定测试的程序的版本和产品程序的版本一致
B.制造测试数据包括所有可能的有效和无效的条件
C.对于测试的应用系统,尽量减少附加交易的影响
D.在审计师监督下处理测试数据
A.对于计算程序源代码详细目测审核和分析
B.使用通用审计软件对每个月计算的总数进行重复的逻辑计算
C.为处理流程准备模拟交易,并和预先确定的结果进行比较
D.自动分析流程图和计算程序的源代码
A.错误率必须被客观量化
B.审计师希望避免抽样风险
C.通用审计软件不实用
D.容忍误差不能确定
A.域完整性测试
B.相关完整性测试
C.参照完整性测试
D.奇偶校验检查
A.个人擅自删除所有未授权软件拷贝
B.通知被审计人员非授权软件的情况,并确认删除
C.报告使用未经授权软体的情况,并需要管理层避免这种情况重复发生
D.不采取任何行动,因为这是一个公认的惯例和做法,业务管理部门负责监督这种使用
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