A.错误率必须被客观量化
B.审计师希望避免抽样风险
C.通用审计软件不实用
D.容忍误差不能确定
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A.域完整性测试
B.相关完整性测试
C.参照完整性测试
D.奇偶校验检查
A.个人擅自删除所有未授权软件拷贝
B.通知被审计人员非授权软件的情况,并确认删除
C.报告使用未经授权软体的情况,并需要管理层避免这种情况重复发生
D.不采取任何行动,因为这是一个公认的惯例和做法,业务管理部门负责监督这种使用
A.抽样风险
B.检查风险
C.固有风险
D.控制风险
A.了解一个组织的宗旨和目标
B.测试企业的内部控制
C.评估组织队信息系统的依赖性
D.确定审计所需的资源
A.需要的重要信息的可用性
B.审计师对于情况的熟悉程序
C.审计人员(auditeE.找到相关证据的能力
D.进行审计的目的和范围
A.评估在存储场所的文件保存计划
B.就当前正在进行的流程采访程序员
C.对比实际使用的记录和操作表
D.审查数据文件访问记录测试管理库的功能
A.这种方法使IS审计师能够测试计算机应用程序以核实正确处理
B.利用硬件和或软件测试和审查计算机系统的功能
C.这种方法能够使用特殊的程序选项打印出通过计算机系统执行的特定交易的流程
D.IS系统审计师用于测试的一种程序,可以用于处理tagging和扩展交易和主文件记录。
A.确定并评估管制层使用的风险评估过程
B.确定信息资产和受影响的系统
C.发现对管理者的威胁和影响
D.鉴定和评估现有控制.
A.建立程序文件
B.终止审计
C.进行一致性测试
D.鉴定和评估现行做法
A.记录企业使用的审计流程
B.审计部门行动计划的正式文件
C.记录审计师专业行为的行为准则
D.说明审计部门的权力和责任。
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