A.建立程序文件
B.终止审计
C.进行一致性测试
D.鉴定和评估现行做法
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.记录企业使用的审计流程
B.审计部门行动计划的正式文件
C.记录审计师专业行为的行为准则
D.说明审计部门的权力和责任。
A.观察反应机制
B.病毒清除网络
C.立即通知有关人员
D.确保删除病毒
A.确定每个人是否都按照工作说明使用IS资源
B.确定信息系统的资产保护和保持数据的完整性
C.对于计算机化的系统审查帐册及有关证明文件
D.确定该组织识别诈骗fraud的能力
A.应用程序所有者不知道IT部门对系统实施的一些应用
B.应用数据每周只备份一次
C.应用开发文档不完整
D.信息处理设施没有受到适当的火灾探测系统的保护
A.是动态的和经常变化的,以便适应技术和和审计专业(professional)的改变
B.清楚的说明审计目标和授权,维护和审核内部控制
C.文档化达到计划审计目标的审计程序
D.列出对审计功能的所有授权,范围和责任
A.固有的风险.
B.控制风险
C.检查危险
D.审计风险
A.可得到在线网络文档
B.支持终端访问远程主机
C.处理在主机和内部用户通信之间的文件传输
D.执行管理,审计和控制
A.缺少对成功攻击网络的报告
B.缺少对于入侵企图的通报政策
C.缺少对于访问权限的定期审查
D.没有通告公众有关入侵的情况
A.与管理层讨论
B.审查组织结构图
C.观察和面谈
D.测试用户访问权限
A.推动者(facilitator)
B.经理
C.伙伴
D.股东
最新试题
财务人员已经禁用了对交易的审计日志,因此信息系统审计师建议财务人员不再有更改审计日志设置的权限。在跟踪审计期间最重要的是验证()
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