单项选择题审计师向银行高级管理层通报审计结果,需采用专门的文书是()。

A、推荐信
B、致管理层函
C、密函
D、邀请函


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.单项选择题商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、()的原则。

A、独立
B、公平
C、公正
D、公开

2.单项选择题完善监督核查制度时,内部控制的最后一道防线是()。

A、监盘
B、风险评估
C、信息沟通
D、稽核审计

3.单项选择题建立完善的内部控制系统,应首要建立()。

A、规范的董事会和监事会
B、公正、合理、高效的人力资源管理体制
C、公司制度
D、业绩考核标准

4.单项选择题下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是()。

A、方式单一
B、覆盖面不广
C、审查频度高
D、审计水平有限

5.单项选择题内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。

A、引用
B、修订
C、插入
D、审阅

6.单项选择题发挥内部检查职能作用,要以常规检查为主转向()为主。

A、盲目检查
B、不再检查
C、突击检查
D、随意检查

7.单项选择题下列不属于对内控制度认识上存在误区的是()。

A、对完善内控机制行为的认识误区
B、对完善内控机制目的认识误区
C、对完善内控机制作用的认识误区
D、建立完善的内部控制制度

8.单项选择题银行内部制度建设使得内部控制制度完整、系统的有()。

A、内控制度之间相互制约作用强
B、对内部控制的研究不够
C、对老制度未作评价完善
D、新业务开办而其管理制度不配套或滞后

9.单项选择题银行内部控制是银行的一种()行为。

A、破坏
B、体验
C、自律
D、指引

10.多项选择题下列属于资本的作用的有()。

A、为商业银行提供融资
B、吸收和消化损失
C、限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D、维持市场信心