A.核心管理制度
B.核心参数表
C.核心系统柜员
D.核心业务流程
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C.个人金融业务部
D.授信部
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A.总行业务处理中心
B.总行会计结算部
C.华中金融服务中心
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A.会计档案
B.重要物品
C.会计报表
D.会计报告
A.审计部
B.会计结算部
C.上级行
D.参数中心
A.内部传递登记簿
B.重要事项联系登记簿
C.特殊业务登记簿
D.已用凭证、账表登记簿
A.日
B.季
C.年
D.月
A.特定日期
B.会计期间
C.年度
最新试题
全面查库不得采取全部柜员班后集中到分行中心库统一拆箱检查的方式进行。
易燃、易爆和危险物品不得入金库保管。
离行式自助设备必须采用“原箱换钞法”进行装清钞。
营业网点查库中,营业终了前查库的,检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。
客户提交银行的各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改,更改的结算凭证无效。
全面查库可替代当期日常查库。
金库制度检查中,需检查金库是否在从人行领入原封款项长期不拆封核验情况。
查库中参与项目组织的人员应限定在最小的范围内。
大写数字到“元”位为止的,在元之后应写“整”(“正”)字,在“角”之后可以不写“整”(“正”)字。大写金额数字有“分”的,“分”后面可不写“整”(“正”)字。
柜员将已加盖假币章的真币应作残钞处理。