问答题为什么税收筹划者不仅要知道某特定交易对其本身的税收影响,还要知道对其他交易方的税收影响?请举例说明。
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1.问答题为什么有效的税收筹划和税负最小化不同?
2.多项选择题下列属于构成收入总额的项目是()。
A.销售货物、提供劳务收入
B.预收款项
C.转让财产收入
D.利息收入
E.财政拨款
3.多项选择题现行消费税实行()计税办法。
A.固定税率
B.从价定率
C.从量定额
D.复合计税
E.附加税
4.多项选择题免税技术的特点包括()。
A.属于绝对节税
B.技术简单
C.适用范围狭窄
D.具有一定的风险性
5.多项选择题税收筹划与偷税的区别具体表现在()等几个方面。
A.在经济行为上
B.在行为性质上
C.在法律后果上
D.对税法的影响上
6.单项选择题我国税法规定凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业,其项目所需国产设备设备投资的40%可从企业设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。企业利用这一政策进行税收筹划属于()筹划技术。
A.退税技术
B.抵免技术
C.减税技术
D.税收差异技
7.问答题请论述税收制度对税收筹划的影响。
8.判断题税收筹划不是纳税人应该拥有的权利。
9.多项选择题直接投资纳税筹划的评价方法中,没有考虑到时间价值的财务指标包括()。
A.值指数法
B.会计收益率
C.现投资回收期
D.内部报酬率
10.多项选择题按税收筹划环节的不同,税收筹划可分为()。
A.投资决策的税收筹划
B.利润分配的税收筹划
C.融资方式的税收筹划
D.企业所得税税收筹划
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关于符合条件的相关企业的增值税留抵退税政策,下列说法正确的有()。
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由于应纳税额=计税依据×税率,因此,降低计税依据,就会导致应纳税额的降低。
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关于动漫产业增值税政策,下列说法正确的有()。
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全面营改增后,下列属于不征收增值税项目的有()。
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税收筹划收益中因进行税收筹划而新增的收入均是由税收筹划活动直接或间接引起的,企业发生的与税收筹划活动无关的新增收入不包括在其中。
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税收筹划的不违法性或合法性是一样的。
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税收筹划空间存在的客观条件有()。
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下列业务无需计算缴纳消费税的有()。
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下列关于小型微利企业享受企业所得税优惠政策征收管理的说法,正确的有()。
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关于珠宝首饰零售环节的纳税义务下列说法正确的有()。
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