A.与拟享受税收协定待遇收入有关的合同、协议、董事会或者股东会决议、相关支付凭证等证明资料
B.申请人为个人且在中国境内有住所的,提供因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的证明材料,包括申请人身份信息、住所情况说明等资料
C.申请人为个人且在中国境内无住所,而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的,提供在中国境内实际居住时间的证明材料,包括出入境信息等资料
D.境内、境外分支机构通过其总机构提出申请时,还需提供总分机构的登记注册情况
E.合伙企业的中国居民合伙人作为申请人提出申请时,还需提供合伙企业登记注册情况
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A.年度关联交易总额超过1亿元
B.年度关联交易总额超过5亿元
C.年度关联交易总额超过10亿元
D.年度发生跨境交易,且合并该企业财务报表的最终控股企业所属企业集团已准备主体文档
E.年度发生跨境关联交易,且合并该企业财务报表的最终控股企业所属企业集团已准备主体文档
A.企业及其关联方名称、地址等基本信息
B.预约定价安排涉及的关联交易及适用年度
C.与转让定价方法运用和计算基础相关的术语定义
D.预约定价安排的效力
E.争议的解决
A.主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起12个月内准备完毕
B.本地文档应当在关联交易发生年度次年6月30日之前准备完毕
C.特殊事项文档应当在关联交易发生年度次年6月30日之前准备完毕
D.同期资料应当自税务机关要求之日起30日内提供
E.企业因不可抗力无法按期提供同期资料的,应当在不可抗力消除后日15内提供同期资料
A.企业经营情况
B.关联方情况
C.执行预约定价安排的情况
D.需要修订、终止预约定价安排
E.有未决问题或者预计将要发生问题
A.交易各方承担的负债
B.交易资产或者劳务特性
C.合同条款
D.经济环境
E.经营策略
A.《相互协商协议补(退)税款通知书》
B.《特别纳税调整相互协商协议补(退)税款通知书》
C.《特别纳税调整补(退)税款通知书》
D.《预约定价安排补(退)税款通知书》
E.《预约定价补(退)税款通知书》
A.提供对外投资信息
B.附送《对外投资情况表》
C.有适用企业所得税法第四十五条情形规定的居民企业填报《受控外国企业信息报告表》
D.纳入企业所得税法第二十四条规定抵免范围的外国企业或符合企业所得税法第四十五条规定的受控外国企业按照中国会计制度编报的年度独立财务报表
E.有需要适用《特别纳税调整实施办法(试行)》第八十四条规定的居民企业填报《受控外国企业信息报告表》
A.实际已被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。
B.跨国企业集团持有该实体股权且按公开证券市场交易要求应被纳入但实际未被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。
C.仅由于业务规模或者重要性程度而未被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。
D.税法规定的其他重要实体。
E.独立核算并编制财务报表的常设机构。
A.与境外所得相关的完税证明或纳税凭证
B.本*企业及其直接或间接控制的外国企业在境外所获免税及减税的依据及证明或有关审计报告披露该企业享受的优惠政策的复印件
C.企业在其宜接或间接控制的外国企业的参股比例等情况的证明复印件
D.间接抵免税额或者饶让抵免税额的计算过程
E.由本*企业直接或间接控制的外国企业的财务会计资料
A.企业偿债能力和举债能力分析
B.企业集团举债能力及融资结构情况分析
C.企业注册资本等权益投资的变动情况说明
D.担保人状况及担保条件
E.关联方注册资本等权益投资的变动情况说明
最新试题
企业实际支付给关联方的利息支出,不超过税法及其实施条例有关规定的部分,准予扣除,超过部分可以结转以后年度扣除。
单边预约定价安排可以作为续签的依据。
预约定价安排执行期满,企业各年度经营结果的算数平均值低于区间中位值,且未调整至中位值的,税务机关不再受理续签申请。
税务总局认定终止非境内注册居民企业居民身份的,应当将相关认定结果同时书面告知境内投资者、境内被投资者的主管税务机关。
企业实际支付给关联方的利息支出,不需要在各关联方之间进行分配。
预约定价安排涉及适用年度或者追溯年度补(退)税款的,税务机关应当按照纳税年度计算应补征或者退还的税款,并向企业送达《预约定价安排补(退)税款通知书》。
企业应对境外分支机构的实际亏损额与非实际亏损额不同的结转弥补情况做好记录。
成本分摊协议的参与方对开发、受让的无形资产或参与的劳务活动享有受益权,并承担相应的活动成本。
按照税务总局“便民办税春风行动”和纳税服务规范的要求,认真执行我国对外签署的税收协定及相关解释性文件,保证不同地区执法的一致性,减少涉税争议的发生,并配合税务总局做好非居民享受协定待遇审批改备案相关工作,为跨境纳税人提供良好的税收环境。
交易净利润法一般适用于拥有重大价值无形资产企业的有形资产使用权或者所有权的转让和受让、无形资产使用权受让以及劳务交易等关联交易。