A.有价单证的发售或签发坚持先收款后办理的原则
B.进行销号控制
C.有价单证出现多页、缺页、错号等情况时,领用单位将差错部分留查,不得发售使用,并及时向一级分行反映,由一级分行统一向总行报告后,根据总行意见做相应处理。
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A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接。
B.双方应当面清点,认真核对交接实物的种类、数量及号码,并及时完成系统操作
C.领缴与交接时,发现印制错误,应停止领缴与交接,并向上级行报告,查明原因后按上级行指示处理。
D.柜员向大库领缴凭证,两名库管员和该柜员应同时在场,需第三人监交。如果该领缴柜员是库管员,需要第三人监交
A.现金
B.印章
C.双人申领,专车押运
D.主管申领,专车押运
A.种类
B.数量
C.号码
D.封包日期
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.第三人(运营人员)
D.运营经理或内控经理
A.各级凭证库实行双人管库。
B.在营业时间临时离岗,保管人应将有价单证及重要空白凭证锁入抽屉、保险柜或尾箱妥善保管
C.午休时,应将有价单证及重要空白凭证锁入抽屉、保险柜或尾箱妥善保管。
D.非临时离岗或营业结束时,保管人需对有价单证及重要空白凭证进行账实核对
E.各级凭证库的库管员应对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每季至少进行一次全面核对
A.有价单证的样本和暗记,按照《人民币票样管理办法》妥善保管。
B.有价单证的保管视同现金管理。需要加签印章的有价单证及重要空白凭证的保管,必须遵循“印、押、证”三分管的原则。
C.严禁将有价单证及重要空白凭证随意存放,可与其他凭证一同混放
D.对于未实现系统销号管理的有价单证及重要空白凭证,设置价单证及重要空白凭证登记簿》,如实登记保管、领用、使用情况
A.应与申请的种类、数量及号码核对
B.未拆包装的需拆开清点,零散的需逐份清点
C.验收无误后立即完成系统操作并入库保管。
A.网点收到供应商发运的有价单证或重要空白凭证,除了将实物与发货清单核对外,还应对整包的按品种进行全部检验,零售的逐份清点;
B.立即完成系统操作并入库保管
C.填写《有价单证/重要空白凭证异常事项报告单》,并根据终审意见进行处理。
A.一级分行运营管理部每季至少对分行(包括一级分行)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证进行一次全面检查,检查尽量安排在节假日前或后
B.一级分行运营管理部每半年对辖属网点(不包括二级分行网点)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符
C.一级分行运营管理部每月至少对分行(包括一级分行)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证进行一次全面检查,检查尽量安排在节假日前或后
D.如二级分行无运营管理部,则由一级分行运营管理部履行检查职责
A.检查时,未拆包装的凭证需拆开抽查清点,零散的凭证需逐份清点
B.长假前或后的全面检查可替代当月的一次查库
C.营业部经理月度查库时无需拆封清点封包凭证
D.对于已封包的零散凭证,参与封包的内控经理每周检查时可无需拆包清点,营业部经理等其他各级人员检查时仍需拆封清点
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