单项选择题在对一家小型设备生产商的接收货物运作情况的测试中,内部审计师将最关注哪个风险?()

A.没有检查出货物中的次品
B.收到的货物超过现实需要
C.货物从关联方购买,支付了较高的价格
D.接收没有定购的货物


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1.单项选择题如果允许一个职员单独接触公司装有投资证券的保险柜,可能产生哪种后果?()

A.职员可能抵押公司投资证券以获得短期个人贷款
B.职员偷取证券而从不被发现
C.公司无法与其职员取得真诚合作
D.当公司职员接触保险柜时,可能没有记录

2.单项选择题下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()

A.审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件
B.期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施
C.错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动
D.一些政府机构要求这样分发

3.单项选择题为了防止工资计算系统按原计划自动给那些没有完成任务的员工提高工资,应采取哪项措施?()

A.应将工资登记簿与员工的主文件相比较
B.应将工资主文件与员工的主文件相比较
C.应由工资发放部门提出工资的增加方案
D.应经适当的主管人员明确批准后,工资方能按计划增加

4.单项选择题工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:()

A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们。
B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿。
C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息。
D.推迟编制商业部分的工作底稿。

5.单项选择题一名内部审计师对销售发票编制系统的处理精确性非常感兴趣。单位发票的货币金额变动程度很高。该内部审计师有充足的理由相信发票处理系统中的错误率在3%和10%之间,但是不知道错误的货币量大小。在评价运用哪种具体方式进行变量抽样时,审计师应意识到:()

A.由于错误大小不确定,不适合运用分层的每单位均值估计数
B.有了在这一范围内的错误率,对总体分层没有优势
C.差异估计和比率估计数比不分层的每单位均值估计法更有效率
D.差异估计和比率估计在此例中都不适用,除非总体的每个项目都存在审计价值和账面价值

7.单项选择题在变量抽样的应用中,在一个给定的置信水平下,如果统计抽样的已达到的精确度范围大于期望的精确度范围,这表明:()

A.发生率低于期望的发生率
B.发生率高于期望的发生率
C.标准离差小于期望的标准离差
D.标准离差大于期望的标准离差

8.单项选择题某一连锁零售商在40个非重叠但市场相似的区域有商店。最近,该零售商正在进行最大的促销竞争活动。每个商店在当地印刷品、收音机和电视广告之间分配促销预算或少花预算时不受到限制。内部审计师希望评价这一策略的有效性。在此例中:()

A.由于促销在一段时期内发生,应运用时间系列分析
B.在模型化销售量和促销策略的关系时,多元回归分析是有效的工具
C.对于判别有效和无效的促销策略,判别分析是最好的方法
D.由于促销费用支出和销售量之间可能是非线性关系,所以不能采用回归分析

10.单项选择题在进行存货控制有效性的检查过程中,审计师在工作底稿中记录了大多数设备数量的周期性调整都涉及到机械设备部门的业务,与上年度其他部门相比,机械设备部门确实进行了一些额外数量的周期性调整,审计师应该:()

A.与部门经理面谈,并实施其他的审计程序以确定机械设备部门内部的业务控制和处理程序是否适当
B.不用再做更进一步的工作因为通过分析程序涉及到的事项没有列入已设计的审计方案中
C.向审计部门经理通报怀疑有舞弊行为
D.在审计工作底稿中加上批注,以备在复核时进行详细检查

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监盘是审计人员确定相关资产存在和状况的一项重要的审计程序。

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以下哪一项抽样计划一旦发现第一个错误就不要求进行额外的抽样?()

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审计师希望测试医疗保险公司已支付的索赔的所有声明都经过恰当批准记录,包括向经批准的病人证实索赔情况,指出索赔事宜遵循索赔权利人政策等。那么最为恰当的审计程序是()。

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以下关于实务中审计意见的确定表述正确的是()

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银行出纳有可能利用经过授权的出纳终端,通过将资金转入或转出客户账户,来核销其个人经常账户的透支。发现出纳未经授权行为的控制是()。

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一家目录公司出现了将产品错误发给客户的不断增加的问题事件。多数客户订单都来自电话订购,接线生会立即将数据输入订单系统。下列()控制程序若是实施恰当,将能解决这一问题。Ⅰ.让计算机对每一位客户订单自动安排序列号。Ⅱ.对每个产品号都实施自校验数位运算法则,并要求生产号记录(entries)。Ⅲ,要求产品号条目,让计算机程序识别产品和价格,要求接线生同客户口头核实产品种类。

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