单项选择题内部审计是公司一项重要的活动,那么内部审计在组织中应当扮演的基本角色是:()

A.减少外部审计成本的内部活动
B.提高组织工作效率
C.内部审计委员会的命令执行者
D.对公司的内部环境进行审查和评估


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1.单项选择题内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容:()

A.内部审计活动的范围
B.内部审计部门与业务开展相关的人员的接触
C.咨询服务和确认服务的性质
D.董事会对内部审计活动的参与程度

3.单项选择题某注册会计师想要申请某一财务咨询企业的内部审计部门的职位,那么该公司:()

A.可以接受其申请,因为该注册会计师对会计领域十分精通
B.可以接受其申请,因为该注册会计师对内部审计活动有很强的兴趣
C.不接受该申请,因为该注册会计师缺乏相应的内部审计标准方面的知识
D.可以接受该申请,因为不必在乎注册会计师是否缺乏内部审计标准方面的知识

4.单项选择题下列关于保险公司建议设立独立的合规性审计职能的原因是:()

A.更好的完成公司董事会的期望。
B.加强对财务部门资金管理的控制。
C.更好的对发现的高风险进行管理。
D.保证管理层的独立性。

5.单项选择题下列行为中,有助于公司治理的改进的是:()

A.通过组织道德文化培训而提高组织的道德标准和价值观
B.首席审计执行官承担协调内部审计师和管理层的职责
C.重视内部控制而确保有效的组织业绩管理和责任制
D.以上都是

6.单项选择题下列职工工资单的控制活动中,属于人力资源管理部门的职责的是:()

A.控制员工的加班时间
B.批准工资发放的时间
C.批准职工工资单主文件的增删
D.发放给每个职工工资支票

7.单项选择题下列选项中,关于控制的分类,不正确的是:()

A.控制按照属性,可以划分为组织层面的控制、流程层面的控制和交易层面的控制
B.控制按照功能,可以分为预防性控制、发现型控制、指导型控制、纠正型控制、补偿性控制和过度控制
C.控制按其能动性,可以分为主动/人工控制、被动/自动控制、信息系统控制
D.控制按其重要性,可以分为首要控制和次要控制

8.单项选择题某工厂采用即时生产技术控制包装品的生产,某内部审计师被派遣前往该工厂审计,在评估订货和储存标准时,内部审计师应该采用哪些程序:()

A.将该工程实际生产产品的水平和类似行业的水平进行比较
B.审查发运单据上的产品数量和发运日期
C.审查该工厂采购订单和原材料收货单
D.对残次品退货的销售记录进行审查

9.单项选择题在某种变革面临紧张的时间要求时,管理层应该采取的解决冲突的最好的办法是:()

A.与反对员工进行谈判和协商
B.鼓励员工参与和参加变革的计划和改进
C.向员工解释变革的必要性,并收集员工的反馈
D.采取明的或暗的强迫的措施让员工接纳变革

10.单项选择题组织在变革过程中经常遇到阻力,下面关于阻力及其解决方法的说法中不正确的是:()

A.一位职员认为变革会产生陌生的新的事物,会使他感到工作压力和不稳定,所以产生抵触心理
B.某位有经验的主管在一次工作流程变革中,倡导员工在流程再造中参与讨论,并发表自己的意见
C.为了不让员工在变革中感到威胁和严厉,管理层决定隐瞒信息,知道变革成功后再全部披露
D.应当对员工中出现的积极的行动和态度予以肯定,安排适当的培训和指导,让员工尽快适应变革

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在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应()

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审计人员往往对首席审计执行官计划进行的改变有抵触情绪,改变这种局面的最佳方式是()

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现考虑甲乙两人中选择其一进入审计团队执行一项技术性很强的审查工作。从客观性的角度考量,以下哪种情况可能妨碍此人入选参加审计工作()Ⅰ.甲是内部审计工作人员,具备必须要的技术技能。甲在将审计的系统开发过程中参加过该系统的控制审查Ⅱ.乙是一位了解审计领域的技术专家,但并非内部审计工作人员。虽然乙在将要审计的信息系统部门中拥有个人声誉,但他任职于组织的另一个部门

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在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法()

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作为年度风险评估的一部分,国家培训公司的首席审计执行官与董事会主席和几个高层管理人员见面以了解他们对近期和远期组织目标、已确定的业务风险的观点。在准备会面的时候,首席审计执行官会发现哪项行动有用()

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以下哪项是获得继续职业教育的适当途径()Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作Ⅳ.参与内部审计研究项目

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以下哪种条件是成功的变革管理所必需的()Ⅰ.果断作出决定并采取必要措施Ⅱ.组织的传统受到尊重Ⅲ.变革带来提高或改良Ⅳ.内部和外部交流得到控制

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内部审计章程应该做到以下哪些方面()

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在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多()

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应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()

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